恒口示范区管委会 2017 年部门决算说明
恒口示范区(试验区)管委会2017 年部门决算说明
一、部门主要职责
恒口示范区管委会的主要职责是:贯彻执行国家、省市 有关法律法规、政策规定;按照市政府批准的总体规划,编制并组织实施分区规划和建设性详细规划;研究、制定、编制示范区经济社会中长期发展规划和年度计划;负责示范区科技创新工作;负责规划示范区基础设施建设、招商引资和项目审批;负责示范区土地统征、储备和土地使用权转让; 负责示范区融资平台建设和国有资产监督管理;负责企业生产经营的监督、管理、协调、服务工作;负责示范区内两镇的行政管理、公共服务和社会事务。
二、2017 年度部门工作完成情况
2017 年,恒口示范区经济社会取得较快发展。经济运行高效平稳。地方财政收入完成 5220 万元,完成 104.4;固定资产投资完成 32.5 亿元,完成 102;招商引资到位资金完成 28.224 亿元,完成 100.8。项目带动全面发力。全年实施重点项目 31 个,累计完成投资 12.51 亿元,完成既定任务的 105。产业布局日益充实。8 家企业入住经济园区, 新增四上企业 7 户、市级农业园区 2 户。城建步伐平稳有序, 月滨北大道、创业大厦等基础设施项目快速推进。招商融资两翼齐飞。全年新签约招商引资项目 13 个,总额 42.36 亿元。融资到位 8 亿元,投资公司总资产达到 30 多亿。脱贫攻坚扎实有力。全年 1281 人脱贫越线,实现月河村等 4 个村摘帽销号。本级财政配套 607 万元,完成任务 253。
三、部门机构设置及决算单位构成
1、本单位包括行政单位 6 个,分别为恒口镇人民政府、
恒口镇财政所、恒口镇司法所;大同镇人民政府、大同镇财政所、大同镇司法所;事业单位 14 个:分别为恒示范区党政综合办公室、恒示范区经济发展和招商局、恒示范区规划建设和住房管理局、恒示范区国土资源局、恒示范区财政局、 恒示范区社会管理局、恒口镇人口计划生育服务站、恒口镇农业综合服务站、恒口镇社会保障管理所、恒口镇文化综合服务站、大同镇人口计划生育服务站、大同镇农业综合服务站、大同镇社会保障管理所、大同镇文化综合服务站。
2、从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本 级(机关)决算和所属事业单位决算。纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 20 个,包括:
序号 | 单位名称 |
1 | 恒示范区党政综合办公室 |
2 | 恒示范区经济发展和招商局 |
3 | 恒示范区规划建设和住房管理局 |
4 | 恒示范区国土资源局 |
5 | 恒示范区财政局 |
6 | 恒示范区社会管理局 |
7 | 恒口镇人口计划生育服务站 |
8 | 恒口镇农业综合服务站、 |
9 | 恒口镇社会保障管理所 |
10 | 恒口镇文化综合服务站 |
11 | 恒口镇人民政府 |
12 | 恒口镇财政所 |
13 | 恒口镇司法所 |
14 | 大同镇人口计划生育服务站 |
15 | 大同镇农业综合服务站、 |
16 | 大同镇社会保障管理所 |
17 | 大同镇文化综合服务站 |
18 | 大同镇人民政府 |
19 | 大同镇司法所 |
20 | 大同镇司法所 |
四、部门人员情况说明
截止 2017 年底,本部门人员编制 433 人,其中行政编制 156 人、事业编制 277 人;实有人员 360 人,其中行政 140人、事业 220 人,其他人员 108 人。单位管理的离退休人员
0 人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2017 年度收入支出总体情况说明
1、本单位 2017 年度收入 29477.11 万元,同比 16 年减少 16770.61 万元,原因是 2017 年基金收入较少; 2017 年度支出 29648.68 万元,同比 16 年减少 16641.43 万元,原因是基金收入较少,相应安排的基金支出减少。
2、本年度收入构成情况。本单位 2017 年收入中财政拨款占 100,上级补助占比 0,事业收入占 0,经营收入占 0 ,其他收入占 0等,原因是单位为全额财政拨单位,无其他方面的收入。)
3、本年支出构成情况。本单位 2017 年基本支出 7129.89万元,项目支出为 22518.79 万元,各占年度支出比例的 24 和 76,原因为新区建设项目平稳推进,项目建设资金投入较多。
(二)2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、本单位 2017 年度财政拨款收入 17434.87 万元,同比 16 年减少 5386.45 万元,原因是财政拨款收入减少; 2017年度财政拨款支出 17606.43 万元,同比 16 年减少 5234.89 万元,原因是财政拨款支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出情况;本单位 2017 年一般公共服务支出 6646.66 万元、公共安全支出 140.11 万元、文化体育与传媒支出 551. 万元、社会保障就业支出共2421.77 万元、医疗卫生与计划生育支出 331.69 万元、节能环保支出 1118.14 万元、城乡社区支出 2104.01 万元、农林水支出 3010.61 万元交通运输支出 10 万元资源勘探信息等支出 1010 万元、国土海洋气象等支出 234.31 万元、住房保障支出 28.13 万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况;工资福利支出为 3312.08 万元,商品服务支出为 1145.65 万元,对
个人及家庭补助支出为 2672.17 万元.
4、政府性基金财政拨款收支情况说明;本单位 2017 年政府性基金财政拨款收入为 12042.24 万元,同 2016 年相比增加下降 11384.16 万元,原因是基金收入较少;本单位2017 年政府性基金财政拨款支出为12042.24万元,同 2016 年相比增加下降 11406.75 万元,原因是基金收入较少,相应安排的基金支出减少。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明;2017 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2017 年度“三公”经费及会议费、培训费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。本单位 2017 年度“三公经费”支出总额为 31.4 万元,同上年相比下降 16;其中因公出国(境)0 人次,共 0 万元;单位共保有公车 21 辆,公车购置 0 万元,公车运行与维护 29.8 万元,同上年相比下降 11;公务接待共计 400 人次,1.6 万元同上年相比下降 52,2017 年单位严格车辆管理和公务接待的审批管理,有效控制了公车运行费用和公务接待费用的发生。
2、会议费支出决算情况说明。
本单位 2017 年度共支出会议费 28X 万元,同上年比相比下降 8,统筹安排,精简并会,有效节约了会议费用。
3、培训费支出决算情况说明
本单位 2017 年度培训费支出为 5 万元,和上年相比增长/下降了 77,原因是统筹安排,精简培训人次,紧缩费用开支。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。本单位 2017 年机关运行经费支出为 809.46 万元,同
2016 年相比增加 432.43 万元,原因是统计标准变化,相应指标增加,公车制度改革执行车补政策。
(二)政府采购支出情况。
2017 年本部门政府采购支出总额共 2756 万元,其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 2756 万元。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至 2017 年末,本部门所属单位共有车辆 21 辆;单价50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套),本单位无大项国有资产占用及购置。七、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费 支出。
安康市恒口示范区(试验区)管委会
2018年8月15日
附件:恒口示范区(试验区)部门决算公开表
https://hengkou.ankang.gov.cn/UploadFiles/akjyhfj2/CMS/attach/1535763146374_0.doc
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